Divisão de Licitações e Almoxarifado – DLA

Atribuição de DLA

A Divisão de Licitações e Almoxarifado é uma área técnica que tem como objetivo primordial a realização de todos os procedimentos de aquisição e contratação de serviços, instruir os procedimentos que visem a aquisição de materiais (consumo e permanente), instaurar, gerenciar e controlar as Atas de Registro de Preços resultantes dos Pregões, fazer cumprir as normas e orientações emitidas pelos Órgãos de controle, auxiliar as Unidades de Ensino quanto a instrução dos procedimentos licitatórios. 


É importante esclarecer que a motivação é um dos princípios que a Administração Pública deve seguir quando da aquisição de algum bem ou até mesmo na contratação de um qualquer serviço, dessa forma é necessário justificar a necessidade, o solicitante deverá demonstrar as razões pelas quais precisa do objeto e o porquê das especificações técnicas apresentadas e da quantidade solicitada, inclusive a destinação do bem ou serviço.

Como explicado anteriormente, a justificativa é o documento que vai evidenciar a necessidade, é o meio de se demonstrar a necessidade da contratação, normalmente respondendo-se a razão pela qual o bem ou serviço é necessário para que o órgão possa desempenhar suas atividades.

Além disso, deverá ser demonstrada, formalmente, como foram estabelecidas as especificações técnicas do bem ou serviço e como foi estimada a quantidade a ser adquirida.

Definir “por que”, “para que” e “para quem” o objeto deverá ser adquirido e ou contratado.

As justificativas devem ser apresentadas pelo setor requisitante, esclarecendo:

–  A razão pela qual há a necessidade da contratação;

– Descrever todas as características essenciais do objeto e esclarecer a razão pela qual as especificações indicadas são as mais adequadas às necessidades, e o quantitativo estimado.

Sim, a justificativa deve ser bem EXPRESSA, de forma a esclarecer a efetiva necessidade pública da aquisição (qual o motivo pelo qual a aquisição é imprescindível?), Por exemplo, vamos imaginar que determinada Unidade deseja adquirir impressoras 3D, na justificativa deve-se explicar  como esta “fortalecerá a prática pedagógica”.

Quais cursos aderem a esta aquisição? Qual o universo de alunos atendidos? Como esta aquisição os “aproximará daquilo vivenciado no mundo do trabalho”?

Um outro exemplo seria: a Unidade quer adquirir cadeiras, ela deverá se perguntar:

Quantas cadeiras a unidade dispõe?

Quantos são os usuários das cadeiras que serão beneficiários com a aquisição?

Serão bens para substituição de cadeiras antigas que estão quebradas?

O custo de reparo das cadeiras antigas as qualifica como irrecuperáveis, tornando mais vantajoso a aquisição de novas?

Quantas cadeiras precisarão ser substituídas?

Foram nomeados novos servidores para o setor?

Quantos servidores estão sem cadeira em virtude de tal nomeação?

Após entender a necessidade da Unidade, o solicitante deverá enviar junto ao pedido a justificativa, esse modelo consta nas Orientações 1 e 2 da DLA, além da justificativa outros documentos irão compor o pedido da Unidade.

Sim, o Decreto Estadual 63. 316/2018.

Em regra, conforme estabelecido no Decreto 63.316/2018, deverá ser dado preferência aos preços registrados no Banco Eletrônico de Preços – Preços SP.

O Preços SP está disponível no site da BEC, após acessar o Banco Eletrônico de Preços SP, e constatando a existência de Indicadores de Preços, o interessado deverá optar por uma das opções de preços unitários sendo: Mínimo, Média, Mediana ou Máximo, e elaborar seu preço referencial com base no indicador de preço adotado. Aplicar a seguinte fórmula para encontrar o preço referencial: multiplicar a quantidade a ser adquirida X indicador de preço.

Poderá ser utilizado na pesquisa de preço, contratações similares de outros entes públicos, desde que estejam em execução ou concluídas nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de preços.

Sim, é possível utilizar pesquisas de internet desde que sejam observados os seguintes requisitos:

  • deve ser realizada perante empresas legalmente estabelecidas com CNPJ na Receita Federal,como por exemplo a KALUNGA (www.kalunga.com.br).
  • o item cotado deverá estar disponível para venda ou contratação no momento da consulta;
  • a página eletrônica acessada deverá ser copiada e disponibilizada em formato PDF, contendo as seguintes informações relativas ao item pesquisado: identificação do fornecedor (Razão Social e CNPJ); endereço eletrônico; data e hora do acesso; especificação do item; preço e quantidade; (deve ser lançado no sistema a quantidade real almejada)

Para a utilização dessa metodologia, a pesquisa de preço do item na internet refira-se à preço promocional, saldo ou queima de estoque, ou que o item seja usado, avariado, remanufaturado ou proveniente de mostruário, ou que o item tenha especificação ou característica distinta da especificação solicitada, ou se o item for proveniente de sítios de leilão ou de intermediação de vendas e se as informações do site não puderem ser documentadas para posterior comprovação, na ocorrência dessas situações, as cotações deverão ser desconsideradas;

Caso a Unidade, após consultar o Banco Eletrônico de Preços SP constatar que não há Indicadores de Preços para o item almejado, deverá ser encaminhada solicitação de orçamento para empresas do ramo de atividade dos bens a serem adquiridos, descrevendo a especificação do bem conforme consta na BEC ou encaminhando o Termo de Referência, quando houver, e nesse caso, deverá ser atestado nos autos que as empresas receberam o Termo de Referência e demais informações sobre o item.

Deverão ser encaminhadas tantas solicitações de orçamento quantas forem necessárias para a obtenção de, no mínimo, 03 (três) orçamentos, para demonstrar a competitividade do produto, a Unidade deverá realizar cotação, com 03 (três) marcas diferentes, evitando o direcionamento a determinada marca. Em seguida, deverão ser anexadas ao pedido todas as solicitações de orçamentos (e-mails, se for o caso) encaminhados às empresas para comprovar a ampla pesquisa de mercado, mesmo que a empresa não apresente o seu orçamento, por exemplo: Se a Unidade encaminhar e-mail a 10 (dez) empresas, deverá anexar a impressão dos mesmos e os orçamentos recebidos.

Importante: deverá ser atestado nos autos que as marcas e modelos ofertados atendem a especificação do item ou Termo de Referência, por meio de informação simples subscrita pelo servidor que analisou os orçamentos.

Os orçamentos deverão estar em nome do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza ou da Unidade de Ensino, e deverão conter: Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail, preferencialmente em papel timbrado da empresa (no caso de a empresa não possuir papel timbrado, deverá constar o carimbo de CNPJ); Especificação do bem solicitado, que deverá ser idêntica à BEC ou ao Termo de Referência, quando houver, com indicação de marca e modelo; Quantidade, essa  quantidade constante nos orçamentos deverá ser a mesma quantidade solicitada, por exemplo pedido com 20 cadeiras, no orçamento deverá estar descrito na quantidade 20 cadeiras, além do Valor unitário e total dos bens; Condições de Pagamento:  de 30 dias; Validade da Proposta: de, no mínimo, 30 dias; Prazo de entrega: de acordo com o definido pela empresa; Prazo de garantia: de acordo com o definido pela empresa ou definido pelo especialista; Data de expedição do orçamento; e Nome do responsável pela emissão do orçamento.

RESPOSTA: Constatado que somente uma marca e modelo atende ao descritivo, o solicitante deverá reavaliar a especificação do objeto e providenciar outro descritivo técnico do item conforme dispõe o Item 02 e providenciar nova pesquisa de preço.

Quando houver discrepância entre os valores pesquisados, a Unidade deverá providenciar outros orçamentos, a fim de obter, com maior segurança, o valor real de mercado. Devendo ser desconsiderado o orçamento que apresentou o maior ou o menor valor discrepante. Ou apresentar justificativas do porquê existe essa discrepância. Caso a discrepância apresente variação maior do que 10% (dez por cento) a Unidade deverá ampliar a pesquisa de preços, incluindo até 06 (seis) orçamentos, a fim de comprovar a variação do preço praticado no mercado.

Após a coleta dos orçamentos, será necessária a juntada de cópia do CARTÃO DO CNPJ de cada um dos orçamentos obtidos, que poderá ser emitido no site da Receita Federal.

As metodologias, poderão ser utilizadas de forma combinadas ou não, dando sempre preferência para a metodologia do Preços SP;, é importante que a metodologia adotada deverá ser devidamente justificada a qual passará integrar ao Pedido de compra;

Caso o pedido tenha mais que um item, e existindo itens cujo o valor total seja igual ou superior à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), esses itens deverão ser desmembrados em outro pedido, com a finalidade de respeitar o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

A gestão do contrato na Unidade de ensino, inicia-se a partir do envio do e-mail  por essa Divisão de Compras e Almoxarifado, informando da disponibilidade do Contrato no site do Centro Paula Souza, cabendo assim ao Gestor indicado no contrato:

  • Acessar o site do CPS;
  • Imprimir o contrato e tomar ciência de seu conteúdo;
  • Receber e conferir o material e/ou equipamento;
  • Observar os prazos de entrega estabelecidos no contrato;
  • Sanar quaisquer dúvidas e irregularidades junto a empresa, documentando através de e-mail;
  • Elaborar o TRIAL e anexa-lo a Nota Fiscal enviando ao Núcleo de Orçamentos p/pagamento.

Os Contratos assinados estão localizados no site do Centro Paula Souza no seguinte endereço: www.cps.sp.gov.br; “Institucional”, “Contratações”, página: “Contratos”.